SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Avalara, Inc. (NYSE : AVLR), un important prestataire d’automatisation de la conformite fiscale basee sur le cloud pour les entreprises de toutes tailles, a annonce aujourd’hui des produits mis a jour pour aider les entreprises a se conformer aux nouvelles regles de taxe sur la valeur ajoutee (TVA) pour le commerce electronique dans l’UE qui sont entrees en vigueur le 1er juillet 2021 — Enregistrement de la TVA d’Avalara, AvaTax d’Avalara pour la TVA et Declaration de TVA d’Avalara. Durant ces dernieres annees, une vague d’importantes modifications legislatives en matiere de TVA a encore pese sur les entreprises qui vendent a l’interieur et dans l’ensemble de l’Europe. Les entreprises qui naviguent dans les complexites de la conformite du commerce mondial recherchent des solutions integrees pour suivre le rythme de l’evolution des reglementations.

<>, a declare Kevin Permenter, directeur de recherche, IDC. <>

Les reformes de la TVA dans l’UE imposent de la complexite aux entreprises

Le 1er juillet 2021, les Etats membres de l’Union europeenne (UE) ont profondement modifie les obligations en matiere de TVA pour le commerce electronique B2C, y compris le guichet unique de l’UE, le guichet unique d’importation et les obligations des fournisseurs commerciaux. Ces reformes s’inscrivent dans le cadre d’un effort visant a lutter contre l’ ecart de TVA atteignant 137 milliards EUR dans le commerce electronique. Chaque reforme apporte des changements et une complexite supplementaire pour les vendeurs nationaux et internationaux dans l’UE, notamment :

Guichet unique (One-Stop Shop, OSS) permettant aux vendeurs intra-UE de declarer toutes leurs ventes a distance paneuropeennes sur une seule declaration de TVA dans leur pays d’origine au lieu d’avoir plusieurs immatriculations a la TVA dans l’UE. L’objectif est de stimuler le commerce en ligne transfrontalier et de promouvoir le commerce a travers le marche unique numerique de l’UE en reduisant les obligations de conformite.

Guichet unique d’importation (Import One-Stop Shop, IOSS) donnant aux vendeurs hors UE la possibilite de s’inscrire a l’IOSS dans un seul Etat de l’UE pour declarer la TVA sur les ventes B2C et les importations d’envois inferieurs a 150 EUR. Cependant, les vendeurs hors UE peuvent exiger un intermediaire pour s’inscrire a l’IOSS. Il existe des cas ou un marche facilitateur (voir les regles commerciales incombant au fournisseur) ou un service de livraison peut intervenir pour declarer et payer la TVA. Si un vendeur choisit de ne pas utiliser l’IOSS, le client peut devoir payer le livreur ou le commissionnaire en douane pour acceder a ses marchandises.

Les regles commerciales incombant aux fournisseurs obligent les places de marche en ligne a percevoir la TVA a la place des vendeurs en tant que fournisseur presume. En raison de l’augmentation rapide du commerce numerique, les lois sur les fournisseurs presumes visent a garantir que la TVA est collectee sur toutes les ventes en ligne, y compris celles effectuees via les marches.

<>, a declare Salim Ali, vice-president senior d’International chez Avalara.

Automatisez la conformite TVA avec Avalara

Les solutions de conformite TVA ameliorees d’Avalara offrent aux entreprises mondiales des fonctionnalites qui aident a naviguer dans les nouvelles lois sur les fournisseurs presumes OSS, IOSS et de marche a travers l’UE, ainsi qu’a optimiser la conformite globale a la TVA grace a l’automatisation.

Gestion de l’immatriculation a la TVA. Rationalisez le processus de recherche et d’obtention des immatriculations a la TVA pour plusieurs pays :

Immatriculation a la TVA d’Avalara permet aux entreprises de simplifier le processus fastidieux d’enregistrement pour collecter la TVA dans 74 pays. Ceci permet aux detaillants mondiaux de :

Rationaliser les immatriculations a la TVA. Reduire le temps et l’argent consacres a l’enregistrement dans chaque pays en automatisant le processus une seule fois dans une seule langue et supprimer le processus manuel de va-et-vient entre les entreprises et les autorites fiscales pour recevoir les enregistrements approuves plus rapidement.

Repondre aux exigences de representation fiscale. Eviter les retards et le non-respect d’une representation fiscale complete. Un representant fiscal est une entite locale qui represente une entreprise non residente et assume une responsabilite conjointe pour le respect de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA). A ce jour, 19 pays de l’UE exigent des entreprises etrangeres qu’elles enregistrent un representant fiscal pour gerer les requetes et les obligations de declaration de TVA aupres des autorites fiscales locales.

<>, a declare Abi Lucas Maia, PDG de Yum Biltong LDA, un fournisseur de produits biltong de haute qualite. <>

Gestion du calcul de la TVA. Conformez-vous a la nouvelle legislation et ameliorez la precision des calculs de TVA sur les transactions nationales et transfrontalieres :

AvaTax d’Avalara pour la TVA aide les entreprises a calculer la TVA avec une plus grande precision pour se conformer aux nouvelles regles et reglementations de conformite a travers l’UE. Ceci permet aux detaillants mondiaux de :

Ameliorer leur conformite a la TVA. Reduire le risque d’audit en appliquant des informations fiscales a jour sur toutes les transactions lors de la facturation et des frais imposes aux clients.

Ameliorer l’efficacite operationnelle. Liberer des ressources dediees aux calculs de TVA en automatisant le processus fastidieux d’agregation et de gestion des taux et regles d’imposition complexes sur plusieurs systemes. AvaTax pour la TVA automatise les mises a jour avec des integrations dans des systemes d’entreprise tels que la planification des ressources d’entreprise (ERP), les points de vente (POS), le commerce electronique et d’autres applications client.

Ameliorer l’experience client. Reduisez les couts surprises a la livraison pour les clients internationaux en taxant les droits de livraison payes (DPP) – ou le vendeur assume la responsabilite des droits, taxes et autres frais – a la caisse.

Gestion des declarations de TVA. Rationalisez le processus de declaration de TVA grace a l’automatisation avec plus de precision et de controle. Avalara propose trois niveaux de plateformes de declaration de TVA concues pour repondre aux besoins de declaration des entreprises de toutes tailles :

Declaration de TVA Avalara pour petites entreprises met a disposition des petites entreprises un portail en ligne en libre-service pour simplifier la gestion des declarations de TVA internationales. Cela permet aux petites entreprises de :

Developper l’activite a l’international. Reduire la complexite de la conformite a la TVA a mesure que la petite entreprise se developpe dans de nouvelles juridictions internationales en utilisant un calendrier de declaration fiscale a jour et des outils faciles a utiliser pour formater correctement les declarations de TVA locales.

Augmenter l’efficacite de l’entreprise et la visibilite des donnees. Gagner du temps, reduire le cout total de preparation et de classement et augmenter la visibilite sur l’ensemble du processus de classement en utilisant un portail en ligne en libre-service.

Declaration de TVA geree par Avalara fournit aux petites et moyennes entreprises une solution automatisee de declaration et de soumission de TVA internationale pour gerer l’ensemble du processus de preparation et de declaration de la TVA dans toutes les juridictions. En plus des avantages de la declaration de TVA pour les petites entreprises, cela permet aux entreprises de :

Automatiser la declaration de TVA pour plusieurs pays. Utiliser une technologie de preparation et de classement automatisee intelligente pour simplifier l’ensemble du processus de declaration, quel que soit le nombre de canaux utilises ou de pays de vente.

Declaration de TVA premium geree par Avalara fournit aux moyennes et grandes entreprises une solution externalisee pour le traitement personnalise du depot des declarations de TVA. En plus des avantages de la declaration de TVA geree, cela permet aux entreprises de :

Reduire les interruptions d’activite. Avoir un preparateur dedie pour vous aider a garantir que les declarations de TVA locales sont deposees correctement et a temps, tout en reduisant le besoin de former le personnel et de perturber les processus commerciaux en cours.

<>, a declare Sanjay Parthasarathy, directeur des produits chez Avalara. <>

Pour plus d’informations sur les solutions TVA d’Avalara, veuillez cliquer ici.

A propos d’Avalara

Avalara permet aux entreprises de toutes tailles de satisfaire a leurs obligations de conformite fiscale. En partenariat avec les principaux prestataires de systeme de gestion ERP, comptabilite, commerce electronique, et d’autres systemes de gestion financiere, Avalara propose des solutions de conformite basees dans le cloud, pour divers impots lies aux transactions, parmi lesquels la taxe de vente, la taxe d’utilisation, la TVA, la TPS, les droits d’accise, la taxe sur les communications, la taxe d’hebergement, et autres types d’impots indirects. Avalara possede son siege social a Seattle, et dispose de bureaux aux Etats-Unis et a travers le monde au Bresil, en Europe et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur avalara.com.

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